RESOLUCIÓN 289 2021 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS

Síntesis:

VIGENCIA ESPECIAL: A PARTIR DE SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL. SE MODIFICA ESTRUCTURA ORGÁNICA - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - SE APRUEBA - RESPONSABILIDADES PRIMARIAS - FUNCIONES -  ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS - CESA - DIRECTORA - BEATRIZ MABEL CORRAL - JEFE DEL DEPARTAMENTO PERSONAL - ALEJANDRO JOSÉ ARAMBARRI - DESIGNA - MARCELO FABIÁN PERNAS ROSENBLUM DUMOUTIER - MATÍAS HUMBERTO BIASSINI - MAXIMILIANO JOSÉ BILBAO - CINTHIA IVON MARINCOVICH - GUSTAVO OMAR LÓPEZ - GUSTAVO DANIEL COTTA - JOSÉ LUIS AIMONE - 

Publicación:

23/12/2021

Sanción:

21/12/2021

Organismo:

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS


VISTO: Los términos de las Leyes Nros. 70 y 2.603 (textos consolidados según Ley N°

6.347 - BOCBA N° 6009), el Decreto Reglamentario N° 745/08 (BOCBA N° 2961), las

Resoluciones Nros. 221-AGIP/11 (BOCBA N° 3663), 800-AGIP/14 (BOCBA N° 4536),

391-AGIP/18 (BOCBA N° 5537) y sus modificatorias y 2.618-SSGRH/19 (BOCBA N°

5780), y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 70 se fijan los Sistemas de Gestión, Administración Financiera

y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo

estructuras de control interno y externo de la gestión pública;

Que el Sistema de Control Interno es integrado por la Sindicatura General de la

Ciudad, órgano normativo y de supervisión, y por las Unidades de Auditoría Interna del

Poder Ejecutivo, las cuales dependen jerárquicamente de la autoridad superior de

cada organismo y actúan coordinadas técnicamente por la Sindicatura General;

Que por medio de la Ley N° 2.603 se faculta al Administrador Gubernamental de

Ingresos Públicos a establecer la estructura orgánica de la referida Administración;

Que el Decreto N° 745/08, reglamentario de la citada Ley, faculta al Administrador

Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y designaciones en los cargos

estructurales que conforman dicha Administración;

Que por la Resolución N° 391-AGIP/18 y sus modificatorias se ha aprobado el

Organigrama y Funciones de la Unidad de Auditoría Interna dependiente de esta

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;

Que en virtud del proceso de modernización administrativa, el perfeccionamiento en el

acceso a la información pública y la implementación del Sistema Integral de Gestión y

Control Interno SIGECI", resulta necesario readecuar las funciones y denominación

de determinadas áreas integrantes de la Unidad de Auditoría Interna de esta

Administración Gubernamental;

Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la

implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para

permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue

conseguir;

Que por otra parte, por la Resolución N° 221-AGIP/11 se procedió a la designación,

entre otros, del agente Alejandro José Arambarri, F.C. N° 355.704, como Jefe del

Departamento Personal dependiente de la Dirección Administración y Análisis

Normativo de la Unidad de Auditoría Interna;

Que asimismo, por Resolución N° 800-AGIP/14 se designó, entre otros, al agente José

Miguel Ángel, F.C. N° 459.345, como Jefe del Departamento Control Interno de la

Dirección Auditoría Operativa y Sistemas de la Unidad de Auditoría Interna;

Que el agente Alejandro José Arambarri se ha acogido al retiro voluntario mediante

Resolución N° 2.618-SSGRH/19, motivo por el cual se ha dispuesto el cese en sus

tareas como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del

día 31 de diciembre de 2019;

Que por su parte, el agente José Miguel Ángel ha solicitado, a partir del día 1° de abril

del 2021, una licencia por cargo de mayor jerarquía, resultando oportuno proceder al

cese en su designación como Jefe del citado Departamento Control Interno;

Que en consecuencia, deviene necesario designar a los funcionarios que, por su

idoneidad y experiencia, serán responsables de desempeñar los cargos de Jefatura

que se encuentran actualmente vacantes, a fin de garantizar el normal funcionamiento

de las áreas involucradas.

Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

Artículo 1°.- Transfiérese la Dirección Administración y Análisis Normativo y la

Dirección Auditoría Operativa de Sistemas, ambas dependientes de la Unidad de

Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna a la Unidad de Auditoría Interna,

manteniéndose sus desarrollos estructurales y las correspondientes dotaciones de

personal.

Artículo 2°.- Suprímese la Unidad de Coordinación dependiente de la Unidad de

Auditoría Interna.

Artículo 3°.- Suprímese la División Planificación y Seguimiento dependiente del

Departamento Auditoría de Sistemas de la Dirección Auditoría Operativa y de

Sistemas de la Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 4°.- Modifícase la denominación de la Dirección Auditoría Operativa y de

Sistemas dependiente de la Unidad de Auditoría Interna por la de Dirección Auditoría

Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad, asignándosele las funciones

consignadas en el Anexo I.

Artículo 5°.- Modifícase la denominación del Departamento Personal dependiente de la

Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna por la

de Departamento Personal y Análisis Organizacional, asignándosele las funciones

consignadas en el Anexo I.

Artículo 6°.- Modifícase la denominación del Departamento Técnico Administrativo

dependiente de la Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de

Auditoría Interna por la de Departamento Administrativo y Cumplimiento Normativo,

asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.

Artículo 7°.- Modifícase la denominación del Departamento Fiscalización y

Cumplimiento Normativo dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de

Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de

Departamento Procedimientos y Control Tributario, asignándosele las funciones

consignadas en el Anexo I.

Artículo 8°.- Modifícase la denominación del Departamento Control Interno

dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad

de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Control Interno y Calidad,

asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.

Artículo 9°.- Modifícase la denominación del Departamento Auditoría de Sistemas

dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad

de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Auditoría de Sistemas de

Información y Seguimiento, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.

Artículo 10.- Modifícase la denominación de la División Control de Recaudación

dependiente del Departamento Procedimientos y Control Tributario de la Dirección

Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría

Interna por la de División Auditoría Operativa y Tributaria, asignándosele las funciones

consignadas en el Anexo I.

Artículo 11.- Modifícase la denominación de la División Auditoría Operativa

dependiente del Departamento Control Interno y Calidad de la Dirección Auditoría

Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por

la de División Calidad y Auditoría Integral, asignándosele las funciones consignadas

en el Anexo I.

Artículo 12.- Apruébase la estructura orgánica, las responsabilidades primarias y las

funciones de la Unidad de Auditoría Interna dependiente de la Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, la que como Anexo I forma parte integrante de

la presente a todos sus efectos y reemplaza el respectivo Anexo VIII de la Resolución

N° 391-AGIP/18 y sus modificatorias.

Artículo 13.- Césase a la agente Beatriz Mabel Corral, F.C. N° 384.004, como

Directora de la Dirección Auditoría Operativa y de Sistemas dependiente de la Unidad

de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna, agradeciéndole los servicios

prestados.

Artículo 14.- Césase, a partir del día 31 de diciembre de 2019, al agente Alejandro

José Arambarri, F.C. N° 355.704, como Jefe del Departamento Personal dependiente

de la Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Coordinación de

la Unidad de Auditoría Interna, agradeciéndole los servicios prestados.

Artículo 15.- Césase al agente José Miguel Ángel, F.C. N° 459.345, como Jefe del

Departamento Control Interno dependiente de la Dirección Auditoría Operativa y de

Sistemas de la Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna,

agradeciéndole los servicios prestados.

Artículo 16.- Desígnase al agente Marcelo Fabián Pernas Rosenblum Dumoutier, F.C.

N° 416.158, como Director de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas,

Seguimiento y Calidad dependiente de la Unidad de Auditoría Interna, cesando como

Director de la Dirección Administración y Análisis Normativo dependiente de la Unidad

de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 17.- Desígnase al agente Matías Humberto Biassini, F.C. N° 454.592, como

Director de la Dirección Administración y Análisis Normativo dependiente de la Unidad

de Auditoría Interna, cesando como Jefe del Departamento Técnico Administrativo

dependiente de la citada Dirección.

Artículo 18.- Desígnase al agente Maximiliano José Bilbao, F.C. N° 474.515, como

Jefe del Departamento Personal y Análisis Organizacional dependiente de la Dirección

Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna, cesando como

Jefe de la División Auditoría Operativa dependiente del Departamento Control Interno

de la Dirección Auditoría Operativa y de Sistemas de la Unidad de Coordinación de la

Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 19.- Desígnase a la agente Cinthia Ivon Marincovich, F.C. N° 455.073, como

Jefa del Departamento Administrativo y Cumplimiento Normativo dependiente de la

Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna,

cesando como Jefa de la División Verificación y Seguimiento dependiente del

Departamento Auditoría de Sistemas de la Dirección Auditoría Operativa y de

Sistemas de la Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 20.- Desígnase al agente Gustavo Daniel Cotta, F.C. N° 419.423, como Jefe

del Departamento Control Interno y Calidad dependiente de la Dirección Auditoría

Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad, cesando como Jefe del Departamento

de Auditoría de Sistemas de la Dirección Auditoría Operativa y de Sistemas de la

Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 21.- Desígnase al agente Gustavo Omar López, F.C. N° 474.509, como Jefe

de la División Calidad y Auditoría Integral dependiente del Departamento Control

Interno y Calidad de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y

Calidad de la Unidad de Auditoría Interna.

Artículo 22.- Desígnase al agente José Luis Aimone, F.C. N° 461.423, como Jefe del

Departamento Auditoría de Sistemas de Información y Seguimiento de la Dirección

Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría

Interna.

Artículo 23.- Ratifícanse las designaciones vigentes a la fecha, en todos aquellos

casos en los cuales no existan modificaciones esenciales en los objetivos,

responsabilidades primarias, funciones y/o competencias, entre las estructuras

orgánicas funcionales aprobadas oportunamente y las que por la presente se

aprueban.

Artículo 24.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su

publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 25.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y

comuníquese al Ministerio de Hacienda y Finanzas, a la Oficina de Gestión Pública y

Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de

Hacienda y Finanzas y a todas las áreas dependientes de esta Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos

dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección

General Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de esta Administración

Gubernamental de Ingresos Públicos, para la notificación fehaciente de los

interesados. Cumplido archívese. Ballotta


ANEXOS

El anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N 6282

Tipo de relación

Norma relacionada

Detalle

MODIFICA
<p>Artículo 1º de la Resolucion 289-AGIP/21 transfiere la Dirección Administración y Análisis Normativo y la Dirección Auditoría Operativa de Sistemas, ambas dependientes de la Unidad de Coordinación de la Unidad de Auditoría Interna a la Unidad de Auditoría Interna, manteniéndose sus desarrollos estructurales y las correspondientes dotaciones de personal.</p><p>Artículo 2° suprime la Unidad de Coordinación dependiente de la Unidad de Auditoría Interna.</p><p>Artículo 3º suprime la División Planificación y Seguimiento dependiente del Departamento Auditoría de Sistemas de la Dirección Auditoría Operativa y de Sistemas de la Unidad de Auditoría Interna.</p><p>Artículo 4º modifica la denominación de la Dirección Auditoría Operativa y de Sistemas dependiente de la Unidad de Auditoría Interna por la de Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 5º modifica la denominación del Departamento Personal dependiente de la Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Personal y Análisis Organizacional, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 6º modifica la denominación del Departamento Técnico Administrativo dependiente de la Dirección Administración y Análisis Normativo de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Administrativo y Cumplimiento Normativo, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 7º modifica la denominación del Departamento Fiscalización y Cumplimiento Normativo dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Procedimientos y Control Tributario, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 8º modifica la denominación del Departamento Control Interno dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Control Interno y Calidad, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 9º modifica la denominación del Departamento Auditoría de Sistemas dependiente de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de Departamento Auditoría de Sistemas de Información y Seguimiento, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 10° modifica la denominación de la División Control de Recaudación dependiente del Departamento Procedimientos y Control Tributario de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de División Auditoría Operativa y Tributaria, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p><p>Artículo 11° modifica la denominación de la División Auditoría Operativa dependiente del Departamento Control Interno y Calidad de la Dirección Auditoría Operativa, de Sistemas, Seguimiento y Calidad de la Unidad de Auditoría Interna por la de División Calidad y Auditoría Integral, asignándosele las funciones consignadas en el Anexo I.</p>